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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 12.470.326
Nro. Solicitud de Transferencia
147357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.622.343

Retención DNCP
₲ 43.533
Retención IVA
₲ 340.100
Retención Renta
₲ 453.466
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242284
Monto Contrato
₲ 779.741.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.767.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.767.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1