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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018793
Monto de la Factura
₲ 40.427.430
Nro. Solicitud de Transferencia
155291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.079.699

Retención DNCP
₲ 142.599
Retención IVA
₲ 1.102.566
Retención Renta
₲ 1.102.566
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-158432
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.580.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.580.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia