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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017023
Monto de la Factura
₲ 20.167.650
Nro. Solicitud de Transferencia
54916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.996.459

Retención DNCP
₲ 71.137
Retención IVA
₲ 550.027
Retención Renta
₲ 550.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-158432
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.580.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.580.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia