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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009234
Monto de la Factura
₲ 24.213.380
Nro. Solicitud de Transferencia
131292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.807.243

Retención DNCP
₲ 85.407
Retención IVA
₲ 660.365
Retención Renta
₲ 660.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-158432
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.580.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.580.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia