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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005861
Monto de la Factura
₲ 7.022.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.046

Retención DNCP
₲ 25.240
Retención IVA
Retención Renta
₲ 195.154
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212478
Monto Contrato
₲ 191.266.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.712.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.712.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2