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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008850
Monto de la Factura
₲ 78.328.020
Nro. Solicitud de Transferencia
82396
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.609.304

Retención DNCP
₲ 289.441
Retención IVA
₲ 1.118.972
Retención Renta
₲ 2.237.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210772
Monto Contrato
₲ 3.094.729.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.887.046.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.046.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3