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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 24.168.825
Nro. Solicitud de Transferencia
89541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.905.612

Retención DNCP
₲ 87.615
Retención IVA
₲ 476.255
Retención Renta
₲ 677.439
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2