Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 36.785.560
Nro. Solicitud de Transferencia
69993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.828.921
Retención DNCP
₲ 132.855
Retención IVA
₲ 763.337
Retención Renta
₲ 1.027.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
