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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 111.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.993

Retención DNCP
₲ 405
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212340
Monto Contrato
₲ 6.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.147.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.147.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2