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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003294
Monto de la Factura
₲ 2.934.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.978

Retención DNCP
₲ 10.827
Retención IVA
₲ 43.172
Retención Renta
₲ 83.715
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212101
Monto Contrato
₲ 88.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.203.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.203.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1