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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 150.369.360
Nro. Solicitud de Transferencia
116023
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.369.360

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-39182
Monto Contrato
₲ 1.266.168.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.702.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.702.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211795
Nombre de la Licitación
RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas