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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 43.212.588
Nro. Solicitud de Transferencia
56062
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.311.845

Retención DNCP
₲ 150.851
Retención IVA
₲ 1.178.525
Retención Renta
₲ 1.571.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo