Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Monto de la Factura
₲ 30.399.400
Nro. Solicitud de Transferencia
21468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.358.770
Retención DNCP
₲ 106.122
Retención IVA
₲ 829.075
Retención Renta
₲ 1.105.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245143
Monto Contrato
₲ 2.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.707.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.707.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449126
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
