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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 77.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72064
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.129.719

Retención DNCP
₲ 269.918
Retención IVA
₲ 2.108.727
Retención Renta
₲ 2.811.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245323
Monto Contrato
₲ 1.701.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.009.748.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.748.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454566
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado para la Sede Central de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad