Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 11.911.680
Nro. Solicitud de Transferencia
169074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.686
Retención DNCP
₲ 41.582
Retención IVA
₲ 324.864
Retención Renta
₲ 433.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.090.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.090.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
