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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 20.471.901
Nro. Solicitud de Transferencia
142310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.097.678

Retención DNCP
₲ 71.465
Retención IVA
₲ 558.325
Retención Renta
₲ 744.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.029.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.029.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil