Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 13.222.115
Nro. Solicitud de Transferencia
152951
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.323.011
Retención DNCP
₲ 46.157
Retención IVA
₲ 360.603
Retención Renta
₲ 480.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.275.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.275.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
