Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000095
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.091.099.267
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190107
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 957.588.393
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.808.928
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 29.757.253
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 39.676.338
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80056945-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-24-240959
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.145.440.833
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.757.435.162
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.757.435.162
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los II Juegos Panamericanos Junior 2025 
        