Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000603
Monto de la Factura
₲ 73.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55094
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.398.229
Retención DNCP
₲ 255.953
Retención IVA
₲ 1.999.636
Retención Renta
₲ 2.666.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.433.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.433.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional