Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000064
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 683.451.353
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172090
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 599.821.760
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.385.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.639.582
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 24.852.776
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
        
                                    RUC
                            
            80055872-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-24-240960
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.834.339.031
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.797.414.479
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.797.414.479
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los II Juegos Panamericanos Junior 2025 
        