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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.645.048

Retención DNCP
₲ 387.657
Retención IVA
₲ 1.514.286
Retención Renta
₲ 4.038.095
Multa
₲ 318.000

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244326
Monto Contrato
₲ 954.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.764.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad