Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081601
Monto de la Factura
₲ 23.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.609.593
Retención DNCP
₲ 84.725
Retención IVA
₲ 648.409
Retención Renta
₲ 432.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130027
Monto Contrato
₲ 1.211.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.259.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.259.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
