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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000356
Monto de la Factura
₲ 208.514.350
Nro. Solicitud de Transferencia
141231
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.293.356

Retención DNCP
₲ 743.069
Retención IVA
₲ 5.686.755
Retención Renta
₲ 3.791.170
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126085
Monto Contrato
₲ 1.226.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.431.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.431.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CIRUGIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)