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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 62.714.487
Nro. Solicitud de Transferencia
101725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.801.037

Retención DNCP
₲ 221.211
Retención IVA
₲ 1.710.395
Retención Renta
₲ 1.710.395
Multa
₲ 6.271.449

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132911
Monto Contrato
₲ 6.530.247.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.594.226.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.594.226.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)