Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132911
Monto Contrato
₲ 6.530.247.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.594.226.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.594.226.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)