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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020015
Monto de la Factura
₲ 2.143.845
Nro. Solicitud de Transferencia
63979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.205

Retención DNCP
₲ 7.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123315
Monto Contrato
₲ 1.675.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.410.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.410.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1