Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 1.260.480
Nro. Solicitud de Transferencia
76153
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.693
Retención DNCP
₲ 4.492
Retención IVA
₲ 34.377
Retención Renta
₲ 22.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134203
Monto Contrato
₲ 352.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.498.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.498.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)