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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007942
Monto de la Factura
₲ 29.106.545
Nro. Solicitud de Transferencia
153661
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.027.663

Retención DNCP
₲ 108.664
Retención IVA
₲ 415.808
Retención Renta
₲ 554.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127409
Monto Contrato
₲ 7.920.013.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.556.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.556.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)