Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000677
Monto de la Factura
₲ 67.911.480
Nro. Solicitud de Transferencia
51644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.394.228
Retención DNCP
₲ 253.536
Retención IVA
₲ 970.164
Retención Renta
₲ 1.293.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127409
Monto Contrato
₲ 7.920.013.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.556.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.556.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
