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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 197.340.170
Nro. Solicitud de Transferencia
136607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.666.915

Retención DNCP
₲ 703.248
Retención IVA
₲ 5.382.002
Retención Renta
₲ 3.588.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121089
Monto Contrato
₲ 940.449.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.350.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.350.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)