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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000811
Monto de la Factura
₲ 332.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.725.964

Retención DNCP
₲ 1.183.127
Retención IVA
₲ 9.054.545
Retención Renta
₲ 6.036.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120873
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.176.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.364.176.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)