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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 310.616.765
Nro. Solicitud de Transferencia
90337
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.765.909

Retención DNCP
₲ 1.084.335
Retención IVA
₲ 8.471.366
Retención Renta
₲ 11.295.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234063
Monto Contrato
₲ 9.437.248.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.991.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.897.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria