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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001692
Monto de la Factura
₲ 26.693.044
Nro. Solicitud de Transferencia
122758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.119.368

Retención DNCP
₲ 94.154
Retención IVA
₲ 727.992
Retención Renta
₲ 727.992
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225721
Monto Contrato
₲ 1.723.841.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.918.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.918.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas