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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 24.481.585
Nro. Solicitud de Transferencia
67446
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.816.837

Retención DNCP
₲ 85.463
Retención IVA
₲ 667.680
Retención Renta
₲ 890.239
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica