Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208016
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.102.256
Retención DNCP
₲ 15.909
Retención IVA
₲ 62.143
Retención Renta
₲ 165.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231936
Monto Contrato
₲ 92.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.573.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.573.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas