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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017289
Monto de la Factura
₲ 8.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68217
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.361.190

Retención DNCP
₲ 31.340
Retención IVA
₲ 242.318
Retención Renta
₲ 242.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226245
Monto Contrato
₲ 17.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.722.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.722.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas