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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007776
Monto de la Factura
₲ 42.835.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94913
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.092.873

Retención DNCP
₲ 151.092
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.168.241
Multa
₲ 385.520

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225740
Monto Contrato
₲ 82.534.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.474.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.474.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas