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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-84512
Monto Contrato
₲ 132.385.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.702.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.702.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265057
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional