Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007042
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.149
Retención DNCP
₲ 1.397
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247799
Monto Contrato
₲ 155.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.010.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.010.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
