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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007413
Monto de la Factura
₲ 276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.473

Retención DNCP
₲ 964
Retención IVA
₲ 7.527
Retención Renta
₲ 10.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247799
Monto Contrato
₲ 155.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.010.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.010.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional