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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 4.669.166
Nro. Solicitud de Transferencia
39260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.355.738

Retención DNCP
₲ 16.299
Retención IVA
₲ 127.341
Retención Renta
₲ 169.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.764.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.764.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional