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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 17.247.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.089.956

Retención DNCP
₲ 60.210
Retención IVA
₲ 470.393
Retención Renta
₲ 627.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.143.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.143.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional