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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 136.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.938.400

Retención DNCP
₲ 475.462
Retención IVA
₲ 3.714.545
Retención Renta
₲ 4.952.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247800
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.946.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.946.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional