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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 1.117.010.388
Nro. Solicitud de Transferencia
99082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.256.569

Retención DNCP
₲ 3.980.619
Retención IVA
₲ 30.463.920
Retención Renta
₲ 20.309.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138720
Monto Contrato
₲ 10.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.044.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.971.044.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas