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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 15.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.405.473

Retención DNCP
₲ 53.982
Retención IVA
₲ 413.127
Retención Renta
₲ 275.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-139772
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.549.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.549.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306839
Nombre de la Licitación
MOPC N° 157/2016 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas