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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 22.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.509.851

Retención DNCP
₲ 80.549
Retención IVA
₲ 622.800
Retención Renta
₲ 622.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151785
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.979.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.979.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325115
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 121/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas