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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045540
Monto de la Factura
₲ 5.785.395
Nro. Solicitud de Transferencia
67542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.732

Retención DNCP
₲ 22.164
Retención IVA
₲ 39.419
Retención Renta
₲ 113.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143695
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.745.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.745.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas