Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052719
Monto de la Factura
₲ 4.050.720
Nro. Solicitud de Transferencia
187382
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.426
Retención DNCP
₲ 15.410
Retención IVA
₲ 23.736
Retención Renta
₲ 119.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143695
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.745.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.745.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas