Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0008926
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90213
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2887
Monto Contrato
₲ 518.757.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.973.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.973.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional