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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004342
Monto de la Factura
₲ 43.773.642
Nro. Solicitud de Transferencia
75718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.231.588

Retención DNCP
₲ 154.402
Retención IVA
₲ 1.193.826
Retención Renta
₲ 1.193.826
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192769
Monto Contrato
₲ 1.643.555.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.512.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.733.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377660
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA. PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado